問題已解決
6月有三張票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,2張對方已開紅字28761.06填到"紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額",1張?zhí)畹剑惓{證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額"16106.19,稅款也補交了,現(xiàn)在報6月增值稅比對不通過,說《開具紅字增值稅專用信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的"稅額"28761.06,《附列資料二》中第20欄"紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額"的稅額0元,相差金額28761.06元,這個該怎么報。



你好,你填寫到20行里面,只要開了紅字信息表的,都在這里面填寫。
2023 07/05 09:50

84785025 

2023 07/05 09:54
那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的累計金額就多了28761.06

84785025 

2023 07/05 09:55
這個月的稅金也多了,轉(zhuǎn)出時稅金都交過了

郭老師 

2023 07/05 09:57
你好,你什么時間填寫的進(jìn)項轉(zhuǎn)出?

84785025 

2023 07/05 09:58
6月21日轉(zhuǎn)出

84785025 

2023 07/05 10:01
5月抵扣的,轉(zhuǎn)出時改的5月的增值稅報表

郭老師 

2023 07/05 10:03
你好,你再去修改五月份的申報表吧。

郭老師 

2023 07/05 10:03
你得在六月份轉(zhuǎn)出。

84785025 

2023 07/05 10:04
異常和紅字都在6月轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 

2023 07/05 10:05
對的,是的,是這么做的。

84785025 

2023 07/05 10:06
好的謝謝

郭老師 

2023 07/05 10:06
不用客氣,工作愉快。
