問題已解決
稅務(wù)監(jiān)測評估我公司21~22年進項有違規(guī)抵扣的發(fā)票,稅務(wù)提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出,我準(zhǔn)備這個月申報時把21~22年違規(guī)抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出,請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎?第一次做這樣的業(yè)務(wù)請老師指導(dǎo),這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)處理分錄怎么寫?



您好
請問單位用什么會計準(zhǔn)則?
2023 06/29 20:07

84784989 

2023 06/29 20:10
小企業(yè)會計準(zhǔn)則。確實是之前會計的失誤,不能抵扣的都抵扣了,我在五月份申報表中都按稅務(wù)要求做了進項轉(zhuǎn)出,請老師指導(dǎo)這個會計分錄怎么寫?

bamboo老師 

2023 06/29 20:12
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
這樣寫分錄就好了

84784989 

2023 06/29 22:00
有老師教我這樣寫的,有點不太不懂,借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
請老師指導(dǎo)

bamboo老師 

2023 06/29 22:01
這個是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的
您軟件里面有以前年度損益調(diào)整科目嗎

84784989 

2023 06/29 22:03
沒有以前年度損益調(diào)整,您看這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理合適?

bamboo老師 

2023 06/29 22:04
沒有以前年度損益調(diào)整 那就按照我給您的分錄寫就好啦

84784989 

2023 06/29 22:37
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,只需做這一筆分錄就可以了是嗎?謝謝老師

bamboo老師 

2023 06/30 06:26
是的 只做這一筆分錄就好了
