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問題已解決

有個(gè)技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)票還沒開,可以先付款嗎?這樣就可以入這個(gè)月成本了。

84785001| 提問時(shí)間:2023 06/20 08:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你是要暫估嗎
2023 06/20 08:30
樸老師
2023 06/20 08:31
借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款暫估 付款做預(yù)付賬款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
84785001
2023 06/20 08:33
可不可以直接借制造費(fèi)用貸銀行存款,等下月發(fā)票開回來再貼到這個(gè)月憑證里。
84785001
2023 06/20 08:34
普通發(fā)票,金額就幾千塊錢。
84785001
2023 06/20 08:35
暫估的話下月還得沖回來嗎。太麻煩了吧。
樸老師
2023 06/20 08:39
對(duì)的 這樣也可以 收到發(fā)票直接貼在這個(gè)月憑證里 也行
84785001
2023 06/20 09:12
請(qǐng)教一下,如果暫估做帳,下月得先沖,然后再做正確的分錄嗎?
樸老師
2023 06/20 09:14
對(duì)的 先原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照發(fā)票來做 借費(fèi)用科目 貸預(yù)付賬款 這樣
84785001
2023 06/20 09:16
借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款暫估,您一開始分錄寫錯(cuò)了吧,應(yīng)該是預(yù)付賬款吧。
樸老師
2023 06/20 09:29
沒有寫錯(cuò) 就是要分開的
84785001
2023 06/20 10:20
是這樣嗎?暫估時(shí)借制造費(fèi)30貸應(yīng)付賬款30,付款借預(yù)付賬款30貸銀行30。下月沖借制造費(fèi)-30,貸應(yīng)付賬款-30。銀行和預(yù)付不用沖了吧,直接重新做借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款。這好奇怪預(yù)付跟應(yīng)付賬款根本連不上。
樸老師
2023 06/20 10:30
同學(xué)你好 應(yīng)付賬款是暫估 應(yīng)付賬款暫估 這樣 二級(jí)科目就是暫估
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