問題已解決
我公司退稅率為0,特殊商品為1,已經(jīng)開免稅發(fā)票半年了,也未作進項稅額轉(zhuǎn)出,接下來該如何處理?



現(xiàn)在需要視同銷售。
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費、應交增值稅銷項
2023 06/19 10:15

郭老師 

2023 06/19 10:15
然后對應的進項可以抵扣的。

我公司退稅率為0,特殊商品為1,已經(jīng)開免稅發(fā)票半年了,也未作進項稅額轉(zhuǎn)出,接下來該如何處理?
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