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問題已解決

老師,去年固定資產(chǎn)入庫(kù)了,只是沒有開發(fā)票,之前的會(huì)計(jì)沒有入賬,現(xiàn)在入賬應(yīng)該怎么處理,謝謝

84785026| 提問時(shí)間:2023 06/16 20:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款等,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:累計(jì)折舊,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 06/16 20:34
84785026
2023 06/16 20:49
我沒有用以前年度損益調(diào)整,我是借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款,然后直接補(bǔ)計(jì)提了漏記期間的折舊。借:制造費(fèi)用貸:累計(jì)折舊,這個(gè)應(yīng)交稅金怎么計(jì)算呢?
易 老師
2023 06/16 21:07
企業(yè)適用的稅率計(jì)算
84785026
2023 06/16 21:10
老師,還是要通過以前年度損益調(diào)整過度的對(duì)吧
易 老師
2023 06/16 21:21
學(xué)員您好,是的這樣
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