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問題已解決

老師 請問本年利潤借方減貸方,那本年利潤貸方負數(shù)的話是借方加貸方 借本年利潤25638貸本年利潤2356貸本年利潤2.3紅字 25638-2356+2.3是這樣嗎?

84784986| 提問時間:2023 05/25 09:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 本年利潤是貸方余額 本年利潤貸方負數(shù)的話是借方發(fā)生額大于貸方發(fā)生額
2023 05/25 09:27
84784986
2023 05/25 11:05
好的老師。那可以問您一下企業(yè)稅收說明怎么寫不,
bamboo老師
2023 05/25 11:16
請問寫哪個稅種 哪里需要寫說明 稅務(wù)么?
84784986
2023 05/25 11:25
企業(yè)所得稅和增值稅,老師不需要了謝謝,
bamboo老師
2023 05/25 11:35
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784986
2023 05/25 11:43
好的,老師 公司開通企業(yè)**收付款碼,搞活動的時候收到款了,我們提現(xiàn)到公戶,這貸方要放到哪個科目呢?
bamboo老師
2023 05/25 11:45
請問活動是為了促銷 然后收到的銷售款項么
84784986
2023 05/25 11:55
是促銷活動費用,
bamboo老師
2023 05/25 11:56
活動費用不是應(yīng)該支付 怎么是收到?
84784986
2023 05/25 12:02
我們是組織活動需要參加活動的客戶就付款,我們來收款
bamboo老師
2023 05/25 12:26
借 銀行存款 貸 預(yù)收貨款 后期舉辦活動 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
84784986
2023 05/25 12:48
好的老師明白了,那以后不提現(xiàn)到公戶里,直接在**支付上用,那也要做賬吧!
bamboo老師
2023 05/25 13:12
是的 也一樣的要賬務(wù)處理
84784986
2023 05/25 16:19
老師請幫忙看一下,3月支付物業(yè)費沒有發(fā)票圖一,7月對方才開發(fā)票圖2,這樣做可以嗎?
bamboo老師
2023 05/25 16:20
請問單位用什么會計準(zhǔn)則
84784986
2023 05/25 16:32
小規(guī)模公司的用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
bamboo老師
2023 05/25 16:33
那不需要用以前年度損益調(diào)整科目的 直接用利潤分配-未分配利潤科目就好了
84784986
2023 05/25 16:40
好的 老師 這物業(yè)費是有21年的7月20至22年的2月28的,22年3月才付款,那借方要計入那個科目呢?
bamboo老師
2023 05/25 16:41
?用利潤分配-未分配利潤科目啊?
84784986
2023 05/25 16:49
22年3月份 借:利潤分配-未分配利潤6593.55 借管理費用 4369.5 貸:銀行存款 10963.05是這樣嗎? 那7月份拿到發(fā)票要怎么做呢?
bamboo老師
2023 05/25 17:00
付款的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 暫估入賬 借:利潤分配-未分配利潤6593.55 借管理費用 4369.5 貸:應(yīng)付賬款-暫估??10963.05 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估10963.05 貸:應(yīng)付賬款10963.05
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