問題已解決
老師,請幫我看下,為什么彌補以前年度虧損表有可以彌補的數(shù)額,但是主表卻帶不出來??? 請看圖片顯示



您好,您保存后關閉再開啟
2023 05/21 10:07

84785042 

2023 05/21 10:12
關閉重新進入還是帶不出來
,怎么回事,我是哪里填錯了么?

小林老師 

2023 05/21 10:19
您好,您的圖片沒問題,應當關聯(lián)A106000的數(shù)據(jù),是否您沒關聯(lián)?

84785042 

2023 05/21 10:27
老師,我都保存了。不可能沒關聯(lián)啊。另外還有主表的減免所得稅的數(shù)額,和我自己計算的怎么也不一樣?老師幫我算下是我算錯了么? 應納稅所得額是:129406.19,減免稅怎么是29116.39? 我算的減免稅怎么是25881.24元? 或者老師給我列下減免稅的算式是不是我計算錯了,請看下截圖

小林老師 

2023 05/21 10:42
您好,29116.39應當是等于129406.19*22.5%的金額

84785042 

2023 05/21 10:48
是的,我優(yōu)惠政策用成了23年的公式計算了,所以錯了。 老師可是彌補虧損還帶不出來怎么辦? 是因為季度彌補了,然后匯算清繳就不能帶出來嗎?

小林老師 

2023 05/21 14:37
不是,季度沒使用,麻煩把A100000表單發(fā)全
