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問題已解決

老師,之前月份把招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)給抵扣了,這月需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀

84785007| 提問時間:2023 05/15 10:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好是的 借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2023 05/15 10:27
84785007
2023 05/15 10:35
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅, 這是什么情況下才用得到呀?
玲老師
2023 05/15 10:42
你好 沒有這個分錄的? 除非做錯了更正?
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