問題已解決
建筑行業(yè)外地預(yù)繳增值稅,比如本月銷項減進(jìn)項是120萬,外地預(yù)交20萬,本月應(yīng)納稅100萬。請問預(yù)繳怎么做分錄,期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄



你好,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,已交稅金貸,銀行存款。
其實這個沒有說要結(jié)轉(zhuǎn),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 05/10 13:39

84785043 

2023 05/10 13:43
期末其余稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

宋生老師 

2023 05/10 13:44
你好,其實按照現(xiàn)在的要求啊,是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款

84785043 

2023 05/10 13:44
期末結(jié)轉(zhuǎn)稅金是,借,轉(zhuǎn)出未交增值稅120萬,貸未交增值稅120萬嗎

宋生老師 

2023 05/10 13:45
你好,分路是這樣,但是金額是100萬。

84785043 

2023 05/10 13:48
這120萬是3月計提的數(shù),4月分交的時候20萬是外地項目預(yù)繳,100萬是本地申報稅費

84785043 

2023 05/10 13:49
3月計提4月繳納各怎樣做分錄

宋生老師 

2023 05/10 13:50
你好,這個120萬是三月計提的,你三月份的進(jìn)項稅額有多少?

84785043 

2023 05/10 13:51
銷項減去進(jìn)項之后的金額是120萬

宋生老師 

2023 05/10 13:53
你好,三月份的時候作,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅120
4月
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(預(yù)交稅金)
? ? 貸:銀行存款

84785043 

2023 05/10 13:55
一百萬呢

84785043 

2023 05/10 13:55
麻煩老師寫個詳細(xì)的

宋生老師 

2023 05/10 13:56
你好,什么100萬?你這個是兩個月的,沒有100萬。你如果是一個月的才會有差額100。
