問題已解決
老師:你好,請問一下我這個月做賬的時候發(fā)現(xiàn)3月份的應(yīng)收賬款下各個平臺的賬要嘛多了,要嘛差了,導致我這個月的應(yīng)收賬款也有差異,這種情況我還怎么處理呢?



你好,你看下你的明細帳里面正確的吧,是不是有預(yù)收賬款在借方余額的?
2023 05/09 19:31

84785026 

2023 05/09 21:23
老師:我們都沒用到這個科目呢

郭老師 

2023 05/09 21:23
那應(yīng)收賬款有沒有在貸方有余額的?

84785026 

2023 05/09 22:04
這幾個平臺都多了,美團團購是差了,我這個月也不知道怎么處理它

郭老師 

2023 05/09 22:22
明細核對了沒
還有扣除手續(xù)費的做了嗎

84785026 

2023 05/09 22:39
做了,因為我是3月中旬才接手的這個店,又是新手,有很多地方做錯了,我這個月做4月份的才查出來了

郭老師 

2023 05/09 22:42
接手的時候余額是不是正確的。

84785026 

2023 05/10 07:55
接手的時候是正確的,是我剛接手也不是很懂,所以有些做錯了

郭老師 

2023 05/10 07:59
你截圖的上面的明細和你的對賬單,你再核對一下吧

郭老師 

2023 05/10 07:59
沒有好的辦法
很有可能你多做了收入的

84785026 

2023 05/10 09:08
我這個月對賬的時候才發(fā)現(xiàn)的,可是我現(xiàn)在不知道該怎么處理這些差的或者多的,我們是做內(nèi)賬

郭老師 

2023 05/10 09:09
那你現(xiàn)在能對出差異的部分嘛,如果對不出來的話,結(jié)果呢,最終的結(jié)果你知道嗎?那你可以直接借應(yīng)收賬款負數(shù)代處以業(yè)務(wù)收入負數(shù),
直接全部你把你確認的收入紅沖。
