問題已解決
老師,上月報銷的費用(已付),次月抵扣進項稅怎樣做分錄



借管理費用,應(yīng)交稅費,待認證
貸其他應(yīng)付款
借
其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023 05/09 13:41

郭老師 

2023 05/09 13:41
次月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,貸應(yīng)交稅費待認證。

84784955 

2023 05/09 15:02
不是這樣的 上月已付款這月只需要抵扣進項老師

郭老師 

2023 05/09 15:06
你好,第一個分錄和第二個就是上一個月的,然后第二個月也就是本月寫的,次月第三個分錄就是本月的。

郭老師 

2023 05/09 15:06
這個是收到了發(fā)票,第二個是支付給個人,你不是說報銷的嗎。第三個是認證進項抵扣。

84784955 

2023 05/09 15:13
如果不做待認證,怎么做

郭老師 

2023 05/09 15:16
你好,借預(yù)付
貸銀行
那就直接在第二個月借管理費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增稅進項,貸預(yù)付

84784955 

2023 05/09 15:19
資產(chǎn)和待認證有什么聯(lián)系

郭老師 

2023 05/09 15:26
沒有認證的應(yīng)交稅費待認證放到資產(chǎn)負債表非流動資產(chǎn)里面去

84784955 

2023 05/09 15:31
老師,我可以這樣做吧

郭老師 

2023 05/09 15:33
可以的,可以這么做的。
