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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,上月做了入庫(kù),貨款已付,但發(fā)票沒(méi)有抵扣,在這個(gè)月才抵扣,怎么賬務(wù)處理啊



您好,入庫(kù)沒(méi)抵扣,借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2024 06/12 16:43

84785033 

2024 06/12 16:44
入庫(kù)的時(shí)候沒(méi)有做稅費(fèi)這塊呢

84785033 

2024 06/12 16:45
現(xiàn)在要抵扣這個(gè)發(fā)票,怎么處理

東老師 

2024 06/12 16:45
那就是這么做,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)

84785033 

2024 06/12 16:45
而且入庫(kù)的金額也有點(diǎn)出入

東老師 

2024 06/12 16:46
只能是按照上面這么做賬

84785033 

2024 06/12 16:47
入庫(kù)的時(shí)候是不含稅的金額

東老師 

2024 06/12 16:48
那就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
