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老師,季度報稅時我計提的工會經(jīng)費科目是,借:管理費用2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費2000 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費2000 貸:銀行存款(農(nóng)商行)2000 現(xiàn)在總工會給我返了一部分到工會賬戶,我咋記賬呀老師。



借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
借管理費用負(fù)數(shù)
2023 05/08 20:00

老師,季度報稅時我計提的工會經(jīng)費科目是,借:管理費用2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費2000 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費2000 貸:銀行存款(農(nóng)商行)2000 現(xiàn)在總工會給我返了一部分到工會賬戶,我咋記賬呀老師。
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