當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我這里有個(gè)期初建賬時(shí)的 應(yīng)付賬款海爾63927,之后會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)單子未入賬也找不到了,這次公司與海爾核對手工單子之后,我公司寫了欠條給海爾,下欠48000元,我要怎么處理,把這個(gè)賬做的應(yīng)付賬款海爾變成48000呢?



您好,同學(xué),您得和對方公司對賬呢
2023 05/03 17:42

84784997 

2023 05/03 17:43
對好了,確實(shí)欠人家48000,我就是不知道怎么做賬了

向陽老師 

2023 05/03 17:46
查出來是什么原因?qū)е轮安畹谋痊F(xiàn)在的多的呢

84784997 

2023 05/03 17:53
他在我公司做廣告的費(fèi)用做了抵減

向陽老師 

2023 05/03 18:23
您好,同學(xué),請稍等下

向陽老師 

2023 05/03 18:53
同學(xué),你好 借: 應(yīng)付賬款-海爾15927 借: 管理費(fèi)用 -15927

84784997 

2023 05/03 18:56
這個(gè)差額計(jì)入管理費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)?

向陽老師 

2023 05/03 18:59
同學(xué),你好 原因是在我公司做廣告的費(fèi)用做了抵減? 你之前做在那里的??

84784997 

2023 05/04 08:44
感謝老師,突然明白了

向陽老師 

2023 05/04 09:18
不客氣,請對我的回復(fù)做出評價(jià),謝謝啦!
