問題已解決
以前年度的應(yīng)收帳款,實際是錢已收到,但是會計沒有把應(yīng)收帳款沖銷,現(xiàn)在還在賬上掛著,要怎么處理這些問題?謝謝老師,請老師指點一下



你好,根據(jù)你的描述(實際是錢已收到,但是會計沒有把應(yīng)收帳款沖銷),需要補(bǔ)做收款的分錄。
2023 04/24 13:59

84784965 

2023 04/24 14:00
那我現(xiàn)在的銀行存款不就對不上了嗎,而且是幾年前的帳了

鄒老師 

2023 04/24 14:01
你好,之前收款了你沒有做收款分錄,你銀行余額是如何對上的呢??

84784965 

2023 04/24 14:03
我剛接的公司,銀行是對不上的,好多的數(shù)都是對不上,庫存商品還有負(fù)數(shù)

鄒老師 

2023 04/24 14:03
你好,那應(yīng)當(dāng)補(bǔ)做收款分錄,這樣銀行才可以對上才是的

84784965 

2023 04/24 14:04
直接沖銷不可以嗎

鄒老師 

2023 04/24 14:05
你好,是沖銷什么呢??

84784965 

2023 04/24 14:07
再說是幾年前的應(yīng)收賬款了,直接沖銷不可以嗎,要是補(bǔ)收款分錄,摘要怎么寫,

鄒老師 

2023 04/24 14:07
你好,補(bǔ)收款分錄,摘要可以是:補(bǔ)做之前收到貨款

84784965 

2023 04/24 14:09
那我的庫存商品是負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整

鄒老師 

2023 04/24 14:10
你好,庫存商品是負(fù)數(shù),需要去查明原因,才知道具體該如何調(diào)整?
