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問題已解決

以前年度的應(yīng)收帳款,實際是錢已收到,但是會計沒有把應(yīng)收帳款沖銷,現(xiàn)在還在賬上掛著,要怎么處理這些問題?謝謝老師,請老師指點一下

84784965| 提問時間:2023 04/24 13:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述(實際是錢已收到,但是會計沒有把應(yīng)收帳款沖銷),需要補(bǔ)做收款的分錄。
2023 04/24 13:59
84784965
2023 04/24 14:00
那我現(xiàn)在的銀行存款不就對不上了嗎,而且是幾年前的帳了
鄒老師
2023 04/24 14:01
你好,之前收款了你沒有做收款分錄,你銀行余額是如何對上的呢??
84784965
2023 04/24 14:03
我剛接的公司,銀行是對不上的,好多的數(shù)都是對不上,庫存商品還有負(fù)數(shù)
鄒老師
2023 04/24 14:03
你好,那應(yīng)當(dāng)補(bǔ)做收款分錄,這樣銀行才可以對上才是的
84784965
2023 04/24 14:04
直接沖銷不可以嗎
鄒老師
2023 04/24 14:05
你好,是沖銷什么呢??
84784965
2023 04/24 14:07
再說是幾年前的應(yīng)收賬款了,直接沖銷不可以嗎,要是補(bǔ)收款分錄,摘要怎么寫,
鄒老師
2023 04/24 14:07
你好,補(bǔ)收款分錄,摘要可以是:補(bǔ)做之前收到貨款
84784965
2023 04/24 14:09
那我的庫存商品是負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整
鄒老師
2023 04/24 14:10
你好,庫存商品是負(fù)數(shù),需要去查明原因,才知道具體該如何調(diào)整?
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