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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師晚上好,請問一下,取得跨年暫估主營業(yè)務(wù)成本發(fā)票的金額與暫估金額不一致,會計分錄怎么寫?匯算清繳前取得部分發(fā)票,有部份未取得 怎么填寫報表?



您好
請問您暫估的時候分錄怎么寫的 單位用什么會計準(zhǔn)則
2023 04/19 20:56

84784997 

2023 04/19 21:10
小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84784997 

2023 04/19 21:11
借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款—暫估

bamboo老師 

2023 04/19 21:21
紅沖去年暫估的
借;利潤分配-未分配利潤? 借方紅字
貸;應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字
根據(jù)收到的發(fā)票
借;利潤分配-未分配利潤
貸;應(yīng)付賬款
有部份未取得 匯算清繳的時候填納稅調(diào)整項目明細(xì)表 扣除類 其他欄次

84784997 

2023 04/19 21:35
未取得的部分發(fā)票不用做分錄嗎?

bamboo老師 

2023 04/19 21:40
請問未取得的部分 需要支付款項嗎

84784997 

2023 04/19 21:44
不需要支付

bamboo老師 

2023 04/19 21:45
那不需要寫分錄的啊 又沒有實(shí)際發(fā)生

84784997 

2023 04/19 21:55
再向老師請教一個問題,跨年收到暫估管理費(fèi)用的發(fā)票,分錄怎么做?

bamboo老師 

2023 04/19 21:56
跟主營業(yè)務(wù)成本分錄一樣的寫啊?

84784997 

2023 04/19 21:59
不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?

bamboo老師 

2023 04/19 22:00
小企業(yè)會計準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整這個科目
