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問(wèn)題已解決
去年開(kāi)了20萬(wàn)的免稅發(fā)票,因開(kāi)票有誤,今年紅沖后重新開(kāi)具(含稅金額20萬(wàn)的1%征收率的發(fā)票),現(xiàn)在季度申報(bào),發(fā)現(xiàn)銷售金額是負(fù)數(shù),稅金是正數(shù),怎么申報(bào)增值稅[發(fā)呆]



你好,第十欄填寫(xiě)銷售額負(fù)數(shù),這個(gè)申報(bào)不了的,得去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
2023 04/17 09:00

84785025 

2023 04/17 09:10
老師,我銷售負(fù)數(shù)金額填寫(xiě)第10行,稅金正常填寫(xiě)嗎

郭老師 

2023 04/17 09:14
你只填寫(xiě)實(shí)際銷售金額就可以的。

郭老師 

2023 04/17 09:14
這個(gè)稅額就不能再填寫(xiě)這一個(gè)了,只能是負(fù)數(shù)。

郭老師 

2023 04/17 09:14
是你這個(gè)發(fā)票自己開(kāi)的有問(wèn)題,當(dāng)時(shí)開(kāi)的是免稅的,你今年紅沖免稅的,再開(kāi)也是免稅的。
