問題已解決
2022年度,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項和進項有余額,對不對,要如何處理?



這個有余額很正常的哈,不用管他
2023 04/15 17:36

84784953 

2023 04/15 17:40
因為2022年度有退稅,正好進項減去銷項金額就是退稅金額191000,應(yīng)交稅費增值稅-進項金額轉(zhuǎn)出里面也有余額191000

84784953 

2023 04/15 17:40
不用管他是嗎

84784953 

2023 04/15 17:44
不管他就一直都有余額

家權(quán)老師 

2023 04/15 17:49
這個余額很正常的哈,不用管的,正確申報增值稅就是了
