問題已解決
找東老師,有問題請教



你好,你有什么問題嗎?我能幫你解決嗎?
2023 04/12 14:40

84785028 

2023 04/12 14:42
老師,這個工程上核算一般會設置哪些明細科目啊

東老師 

2023 04/12 14:42
我發(fā)給你看看,看看能不能幫到你。

84785028 

2023 04/12 14:53
老師,這個我看得有點懵,對于小白的我來說有點復雜,我現(xiàn)在的賬都是簡單的處理,成本明細科目就設置了人、材料、機三類,其他的不屬于我都放到間接費用里,這樣可以嗎

東老師 

2023 04/12 14:54
沒問題,你們可以,你可以按照這個三個大分類再細分一些詳細的費用名稱。

84785028 

2023 04/12 14:57
我看老師發(fā)給我的有什么周轉材料科目 、臨時設施科目,我都沒有用上,而且這兩個科目我都 不知道是干什么的,是不是建筑工程核算成本都必須要用到的

東老師 

2023 04/12 14:58
這個不是必須的,也沒有固定的格式,只是給你一個參考。

東老師 

2023 04/12 14:58
按照自己的習慣來做賬,記賬就可以。

84785028 

2023 04/12 15:14
老師,您剛講收到之前暫估的成本發(fā)票,紅沖了之后再根據(jù)發(fā)票做,借:主營業(yè)務收入 ,貸:應付賬款,而不是借:工程施工 貸:應付賬款 對嗎

東老師 

2023 04/12 15:15
借:工程施工 貸:應付賬款 借主營業(yè)務成本 貸工程施工

84785028 

2023 04/12 15:18
老師,您的意思是把之前暫估的紅沖掉,然后,還是要根據(jù)到的發(fā)票記到工程施工,再結轉。而不能直接根據(jù)發(fā)票做到主營業(yè)務里對嗎

東老師 

2023 04/12 15:19
對,沒錯,就是這個意思。

84785028 

2023 04/12 15:21
老師,不能根據(jù)發(fā)票直接到做借:主營業(yè)務成本 ,貸:應付賬款 嗎?這樣不就可能省了一道分錄

東老師 

2023 04/12 15:22
也可以這么做,就是你多做一步的話,規(guī)范。多做一步的話,規(guī)范一點

84785028 

2023 04/12 15:42
老師,成本結轉的分錄填制需要根據(jù)不同項目分開填制,還是說可以填在一張上面,因為已經在科目里設置分項目核算

東老師 

2023 04/12 15:42
這個最好還是根據(jù)不同的項目分開結轉。

84785028 

2023 04/12 15:44
憑證得分開填制嗎?我打算把所有結轉成本都用一張憑證填制完成呢

東老師 

2023 04/12 15:47
也可以,這個并沒有要求,你覺得那種方便,按照那種就可以。

84785028 

2023 04/12 15:48
老師,這個所有的稅費計得可需要附附件

東老師 

2023 04/12 15:51
對,一般都是需要有附件的,你自己可以制作

84785028 

2023 04/12 15:52
老師,營業(yè)執(zhí)照范圍是道路維修、路面鋪裝可以簽勞務合同嗎

東老師 

2023 04/12 16:01
這個問題我就不太確定了。
