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問題已解決

[圖片]老師,情況這樣的,6月確認(rèn)收入財(cái)務(wù)每月確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本,年底外審的對成本進(jìn)行調(diào)整,這種做法是為什么啊,不應(yīng)該補(bǔ)提 借主營業(yè)務(wù)成本正數(shù) 貸研發(fā)支出負(fù)數(shù)嗎,不太懂這樣做

84785037| 提問時(shí)間:2023 04/12 09:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不是資本化支出嗎
2023 04/12 09:41
84785037
2023 04/12 09:45
是的,確認(rèn)收入不是應(yīng)該確認(rèn)成本嘛。當(dāng)初這筆成本沒有確認(rèn),年底這樣調(diào)整。這樣調(diào)整是對的嘛?
84785037
2023 04/12 09:47
平時(shí)確認(rèn)成本這樣做的,年底外審那樣做是為什么啊
樸老師
2023 04/12 09:53
同學(xué)你好收入和成本對應(yīng)的 之前計(jì)入研發(fā)支出了 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本就是圖片上的分錄 你的分錄不對 借方正數(shù)那貸方也要正數(shù)的 你寫貸方負(fù)數(shù)那就是借方正數(shù)了呀 兩個(gè)借方正數(shù)分錄不平呀
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