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老師 電子專票紅字回沖后為啥申報增值稅時還是含在里面的呢? 是因為發(fā)票五張開完后紅字回沖不可以嘛? 還是



3月的銷售4月紅沖,1季度還是要按未紅沖前的申報。
2023 04/09 15:00

84784995 

2023 04/09 15:02
我是3月31號做的紅沖 現(xiàn)在申報還是未紅沖前的金額

家權(quán)老師 

2023 04/09 15:07
你要看抄報稅統(tǒng)計表的最后那個銷售額

84784995 

2023 04/09 15:07
是在哪個位置看?

家權(quán)老師 

2023 04/09 15:08
你抄稅后打印的統(tǒng)計表

84784995 

2023 04/09 15:09
您好 在稅務(wù)UK開票系統(tǒng)的哪個位置 麻煩老師說清楚下

家權(quán)老師 

2023 04/09 15:15
你正常抄稅打印統(tǒng)計表沒?

84784995 

2023 04/09 15:22
沒有 是要在哪里打???

家權(quán)老師 

2023 04/09 15:32
1.
點擊數(shù)據(jù)管理→發(fā)票資料統(tǒng)計→發(fā)票資料查詢統(tǒng)計
2.
點擊紅色框框里面的增值稅XX發(fā)票→選擇年份→選擇月份→查詢→打印(有多個

84784995 

2023 04/09 15:34
那老師請問如果金額是未紅沖前的金額 申報稅了以后 交了稅怎么退稅呢?

家權(quán)老師 

2023 04/09 15:38
現(xiàn)在更正申報就是了哈。各地不一,聯(lián)系當(dāng)?shù)囟惥痔幚硗硕?/div>


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