問題已解決
幫看下這個 1600 是上期結(jié)轉(zhuǎn)了 本期紅沖 重新做 為啥貸方有余額了



您好,當(dāng)然有余額的,費用科目月末結(jié)轉(zhuǎn)損益后為0,這月紅沖相當(dāng)于又做賬了,沒事這月末結(jié)轉(zhuǎn)后又沒了
2023 04/06 13:47

84785031 

2023 04/06 13:52
正確的怎么做? 現(xiàn)在差異就是1600 這筆 上月沒回票呢 我給做費用了。結(jié)轉(zhuǎn)了 這月回票啦 正確不就原分錄紅字 重新做一筆?

84785031 

2023 04/06 13:52
正常借方余額才對 我還沒結(jié)轉(zhuǎn)訥。

廖君老師 

2023 04/06 13:55
您好,您的分錄是正確的啊? 87數(shù)字那一行,不是結(jié)轉(zhuǎn)了么

84785031 

2023 04/06 13:58
87那個是2月的 結(jié)轉(zhuǎn)了的呀 現(xiàn)在不是把1600 紅沖了。重新做了加稅分離 這個余額132.11。正好是進項呀 這個等結(jié)完賬就平了?

廖君老師 

2023 04/06 14:01
您好,會平的,放心,月末結(jié)賬就平了
