問題已解決
請問老師 咱們跨年紅沖了?,F(xiàn)在報稅應(yīng)該怎么報呢?



當時開的是免稅的發(fā)票。
2023 04/03 12:35

郭老師 

2023 04/03 12:35
這個上面怎么沒有稅率。

84785008 

2023 04/03 12:37
紅沖的去年免稅發(fā)票得嘛

84785008 

2023 04/03 12:38
這樣的老師

郭老師 

2023 04/03 12:39
那你就是正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計一塊
填寫。

郭老師 

2023 04/03 12:40
出現(xiàn)了負數(shù),你看下在第十欄里面能填寫進去吧。

84785008 

2023 04/03 12:42
那得按負數(shù)填寫了

84785008 

2023 04/03 12:42
那得按負數(shù)填寫了

郭老師 

2023 04/03 12:43
對的,是的,是這么做的。

84785008 

2023 04/03 12:44
好的,謝謝老師了

郭老師 

2023 04/03 12:45
不用客氣,工作愉快。
