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問題已解決

老師,差額征收增值稅表為什么免稅不含稅銷售額300000,免稅額為什么按3%算填9000,而不是按1%算填3000呢?

84784986| 提問時間:2023 04/02 10:24
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 這個是不是講今年增值稅小規(guī)模申報? 這個主要是1%是一個臨時的優(yōu)惠 稅局不改表格邏輯 還是原來的3% 差的2%是 需將減征2%的部分填寫到18欄,同時填寫減免表
2023 04/02 10:44
84784986
2023 04/02 11:01
老師,這是老師講差額征收這個免稅增值銷的例子:旅游收入扣減數(shù)后30多萬(含稅),按(1+1%)換算不含稅后是30000。另外老師沒有填減免表。
來來老師
2023 04/02 11:07
11%? 或是您幫老的例子給發(fā)下
84784986
2023 04/02 11:13
老師,是含稅1%,按1+1%,101%,換算不含稅
來來老師
2023 04/02 11:23
可能前面網(wǎng)絡傳的少了 含稅1% 扣完后是30多萬 換成不含稅不超30萬吧?(前面看打了3萬是錯了吧)? 因為正好符合季度收入不超30萬 可以符合小微企業(yè)免稅 所以不用填附表減免2%了 這個因為不用交 填寫3%或1%沒有查 你賬是1%? 稅表3% 不要緊的 再說臨時的 稅局就不改表的邏輯 實際業(yè)務中會自己算或你手寫按30萬*3% 并且全免了 要是31萬 那么就要填寫附表減免2%了
84784986
2023 04/02 11:37
懂了,老師。你真棒!以后有問題就問你,怎么找到你?? ?平時提問題都是隨機分配的
來來老師
2023 04/02 11:43
感謝您的認可? 可以@我的名字 說找我?
84784986
2023 04/02 13:43
是這樣@你嗎?來來老師
來來老師
2023 04/02 14:32
你好 這樣可以的 我們一般寫哪個老師接 其他老師一般就不接了
84784986
2023 04/02 14:49
太好了!謝謝老師!
來來老師
2023 04/02 15:27
客氣了 祝你工作學習順利
描述你的問題,直接向老師提問
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