問題已解決
老師,差額征收增值稅表為什么免稅不含稅銷售額300000,免稅額為什么按3%算填9000,而不是按1%算填3000呢?



你好 這個是不是講今年增值稅小規(guī)模申報?
這個主要是1%是一個臨時的優(yōu)惠
稅局不改表格邏輯
還是原來的3%
差的2%是
需將減征2%的部分填寫到18欄,同時填寫減免表
2023 04/02 10:44

84784986 

2023 04/02 11:01
老師,這是老師講差額征收這個免稅增值銷的例子:旅游收入扣減數(shù)后30多萬(含稅),按(1+1%)換算不含稅后是30000。另外老師沒有填減免表。

來來老師 

2023 04/02 11:07
11%?
或是您幫老的例子給發(fā)下

84784986 

2023 04/02 11:13
老師,是含稅1%,按1+1%,101%,換算不含稅

來來老師 

2023 04/02 11:23
可能前面網(wǎng)絡傳的少了
含稅1%
扣完后是30多萬 換成不含稅不超30萬吧?(前面看打了3萬是錯了吧)?
因為正好符合季度收入不超30萬 可以符合小微企業(yè)免稅
所以不用填附表減免2%了
這個因為不用交 填寫3%或1%沒有查 你賬是1%? 稅表3% 不要緊的
再說臨時的 稅局就不改表的邏輯
實際業(yè)務中會自己算或你手寫按30萬*3%
并且全免了
要是31萬 那么就要填寫附表減免2%了

84784986 

2023 04/02 11:37
懂了,老師。你真棒!以后有問題就問你,怎么找到你?? ?平時提問題都是隨機分配的

來來老師 

2023 04/02 11:43
感謝您的認可?
可以@我的名字 說找我?

84784986 

2023 04/02 13:43
是這樣@你嗎?來來老師

來來老師 

2023 04/02 14:32
你好 這樣可以的 我們一般寫哪個老師接 其他老師一般就不接了

84784986 

2023 04/02 14:49
太好了!謝謝老師!

來來老師 

2023 04/02 15:27
客氣了 祝你工作學習順利
