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實(shí)務(wù)
問題已解決
期末應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅額期末怎么結(jié)轉(zhuǎn),比如,銷項(xiàng)稅額1元,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?如果我們是小規(guī)模且月銷售額小于10萬,不用繳納增值稅,后期再怎么結(jié)轉(zhuǎn)



銷售收入=票面金額÷(1+1%)
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款*0.01
減免稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023 03/28 14:29

84785027 

2023 03/28 14:33
我們是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,所以收到時(shí)應(yīng)該做一下分錄是嗎?
借銀行存款
貸其他收益,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
那么當(dāng)月需不需要做一筆銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后下個(gè)月再做你上面這個(gè)減免分錄呢?

家權(quán)老師 

2023 03/28 14:34
就按你的思路做就是了轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

84785027 

2023 03/28 14:38
我的思路對嗎?做分錄的時(shí)間對嗎

家權(quán)老師 

2023 03/28 14:39
嗯嗯,對的,就那樣操作

84785027 

2023 03/28 14:41
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
以上分錄當(dāng)月做?

家權(quán)老師 

2023 03/28 14:42
是的,就是當(dāng)月做的

84785027 

2023 03/28 14:43
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
以上分錄次月做?

家權(quán)老師 

2023 03/28 14:43
在次月申報(bào)的時(shí)候做

84785027 

2023 03/28 14:47
次月申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該做以下吧
借:交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

家權(quán)老師 

2023 03/28 14:49
把科目做平就是了哈
