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問題已解決

該公司 2019年9月的具體業(yè)務(wù)如下(價格均為不含稅價,憑證分類分為收、付、轉(zhuǎn),庫存采用先進先出法核算)。 (1)1日,向美月公司購進粉劑原料,共 163 000元。材料已人庫,未付款。 (2)2日,廠部王敏私人借款2000元?,F(xiàn)金支付。 (3)3日,銷售內(nèi)墻涂料 190000元。收到支票一張,價稅合計 220 400元。存人建行。 (4)10日,建行支付應(yīng)繳的增值稅稅費 65 000元。 (5)10日,建行支付應(yīng)繳的城建稅及教育費附加,共6 500元。 (6)11日,面值為38000元、年利突為2%期限是了個月的商業(yè)匯票到期。 款項全部 存人中行。 (7)11日,變賣廢1日物取得現(xiàn)金收人 52元。 (8)11日,從中行轉(zhuǎn)賬支付美月公司的材料款 31500元。 (9)12日,在建行開出金額為 15000元、期限為半年的無息商業(yè)匯票給前進公司。 (10)12日,職員王敏出差回來,報銷交通費 500元、餐費 600元,沖借款支出 1000元。 余款現(xiàn)金支付。 (11)12日,成功從建行取得短期貸款 200 000元,年利率為 5.4%。 (12)12日,以中行支付科漢公司貨款 32300元

84785034| 提問時間:2023 03/27 19:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借原材料163000,貸應(yīng)付賬款 轉(zhuǎn)賬憑證 借其他應(yīng)收款2000, 貸庫存現(xiàn)金 付款憑證 借銀行存款220400, 貸主營業(yè)務(wù)收入19萬, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項30400 收款憑證 借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸銀行房款65000 付款憑證
2023 03/27 19:45
郭老師
2023 03/27 19:47
借應(yīng)付賬款,美月公司貸銀行31500 付款憑證 借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付票據(jù)15000轉(zhuǎn)賬憑證 借銷售費用、差旅費1100 貸其他應(yīng)收款1100 轉(zhuǎn)賬憑證 借其他應(yīng)收款100,貸庫存現(xiàn)金 付款憑證
郭老師
2023 03/27 19:47
借銀行存款,貸短期借款20萬, 收款憑證 借應(yīng)付賬款科漢公司,貸銀行存款中行32300 付款憑證
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