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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我開了一張發(fā)票,會計分錄是這樣做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷賬稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 每月確認(rèn)收入時再把稅費(fèi)從待轉(zhuǎn)收入中轉(zhuǎn)出 請問老師開票時待轉(zhuǎn)收入放借方對嗎?



為啥不做主營業(yè)務(wù)收入呢?
2023 03/26 09:21

84785032 

2023 03/26 10:15
收入是按月計提的!客戶把全年的收入發(fā)票全開了,還沒到賬

家權(quán)老師 

2023 03/26 10:16
借:應(yīng)收賬款
貸:遞延收益
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項
