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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我22年成本暫估了,現(xiàn)在3月份成本票開進(jìn)來,賬怎么處理,報(bào)表怎么處理分錄怎么做比如我暫估了20萬



紅沖暫估,然后按發(fā)票入賬。
2023 03/20 14:23

84784966 

2023 03/20 14:28
我意思年報(bào)怎么處理

玲老師 

2023 03/20 14:34
你好? 年報(bào)前回來發(fā)票可以扣除

84784966 

2023 03/20 14:52
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表在用不用調(diào)什么

玲老師 

2023 03/20 14:59
你好 不用調(diào)整的呢?

84784966 

2023 03/20 15:06
現(xiàn)在就是,我22年暫估的成本,23.3月開進(jìn)來成本了,22年賬不用動(dòng),表不用調(diào),23年賬正常沖紅,正常入賬,是這樣把

玲老師 

2023 03/20 15:16
要用以前年度損益調(diào)整,其他都不用動(dòng)。
