問題已解決
老師,我們小規(guī)模納稅人,去年有一張發(fā)票,現在要紅沖重開。去年開的是免稅發(fā)票?,F在重開,要開1個點的發(fā)票對嗎。如果我重開回跟去年一樣的免稅發(fā)票,可以嗎



去年的業(yè)務重新開。還是去年的稅率去年的業(yè)務重新開,還是去年的稅率。
2023 03/14 09:44

84785020 

2023 03/14 09:46
我重開的,直接按今年的稅率1%開了??梢詥?/div>

玲老師 

2023 03/14 09:49
還是去年的業(yè)務。那還是去年
還是去年的業(yè)務,那還是去年稅率對。

84785020 

2023 03/14 09:50
我都開出去給人家了。

玲老師 

2023 03/14 09:56
開錯的發(fā)票當月作廢,跨月紅沖。

84785020 

2023 03/14 10:05
為什么有些老師又說是按現在的稅率1來開,也可以呀

玲老師 

2023 03/14 10:10
因為這個業(yè)務是去年的,去年就是免稅。因為這個業(yè)務是去年的,去年就是免稅。

84785020 

2023 03/14 10:20
我查國家稅務總局的政策解讀:四、小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經開具的增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓、中止、退回或開票有誤等情形,應當如何處理?
答:小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止、退回或開票有誤等情形需要開具紅字發(fā)票的,應開具對應征收率的紅字發(fā)票或免稅紅字發(fā)票。即:如果2022年12月31日之前按3%征收率開具了增值稅發(fā)票,則應按照3%的征收率開具紅字發(fā)票;如果2022年12月31日之前按1%征收率開具了增值稅發(fā)票,則應按照1%征收率開具紅字發(fā)票;如果2022年12月31日之前開具了免稅發(fā)票,則開具免稅紅字發(fā)票。納稅人開票有誤需要重新開具發(fā)票的,在開具紅字發(fā)票后,重新開具正確的藍字發(fā)票。
這上面,就說重新開具正確的藍字發(fā)票,沒說按什么稅率重開呢,怎么理解呀,老師

玲老師 

2023 03/14 10:24
你好,比如你原來那張發(fā)票開錯了,你再重開還是原來稅率?如,果。如果你原來那筆業(yè)務取消了,今年再開發(fā)票是新的業(yè)務,就是今年的稅率。
。對應一下自己的實際情況。

