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老師,前面會計計提工資時借管理費用-職工薪酬,貸銀行存款,我匯算清繳職工薪酬這塊是看明細賬的職工薪酬來填嗎

84785029| 提問時間:2023 03/13 12:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
據(jù)《會計準則》規(guī)定,計提應付職工薪酬的財務會計處理一般是在“應付賬款”或“支出預提”科目中,借《管理費用-薪酬》,貸《應付職工薪酬》
2023 03/13 12:41
84785029
2023 03/13 12:48
現(xiàn)在2022年的就是沒有通過應付職工薪酬,我現(xiàn)在填寫匯算清繳職工薪酬那張表不就只能看管理費用-職工薪酬這個科目嗎?你的意思是看這個只是計提的數(shù),不是發(fā)放的數(shù)是這樣嗎?
樸老師
2023 03/13 12:54
這個也看發(fā)放的 它倆不能有差額 有差額就是多計提或者少計提了
84785029
2023 03/13 13:03
那我現(xiàn)在就是看下工資表的實發(fā)數(shù)是吧
樸老師
2023 03/13 13:05
對的 包含個稅和個人社保的哦
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