問題已解決
老師,你好,我方是購買方,開了一張紅字信息發(fā)票給廠家,然后廠家開一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票回來給我們,我們是怎么做賬的呢,還有這筆款是回到整車返利賬戶,我們稅務(wù)要怎么做賬呢



你好,之前的正數(shù)發(fā)票你們是怎么做的?
2023 03/06 17:26

84785037 

2023 03/06 17:30
借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸:預(yù)付賬款-**廠家

東老師 

2023 03/06 17:40
借:庫存商品負(fù)數(shù),貸:預(yù)付賬款-**廠家負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84785037 

2023 03/06 17:48
那廠家回款這筆返利到我司怎么做賬

東老師 

2023 03/06 17:49
借銀行存款 貸營業(yè)外收入

84785037 

2023 03/06 17:54
我的疑問是為什么是借:庫存商品負(fù)數(shù),貸:預(yù)付賬款-**廠家負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們的預(yù)付賬款只做整車部分,不做返利的部分, 也是像這樣做分錄嗎?

東老師 

2023 03/06 17:55
你要是說和返利混合到一起就不確定了,我這個(gè)只是紅字發(fā)票這么做賬
