問題已解決
增值稅是銷項稅額-進(jìn)項稅額(抵扣聯(lián))=應(yīng)交增值稅稅額,。 那么 那個增值稅價稅合計的記賬聯(lián)是抵成本嗎,



那個進(jìn)項增值的不含稅金額抵成本
2023 03/03 11:43

84784994 

2023 03/03 11:44
奧明白了謝謝老師,

家權(quán)老師 

2023 03/03 11:44
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!

84784994 

2023 03/03 11:45
對了主營業(yè)務(wù)收入,金額,也是不含稅金額嗎

家權(quán)老師 

2023 03/03 11:46
是的,營業(yè)務(wù)收入,金額,也是不含稅金額

84784994 

2023 03/03 11:47
然后就是營業(yè)不含稅收入金額 -成本(進(jìn)項不含稅金額)=應(yīng)交所得稅金額 是吧

84784994 

2023 03/03 11:48
還要減去一些費用吧

家權(quán)老師 

2023 03/03 11:48
按利潤表上的項目計算,沒那么簡單哈

84784994 

2023 03/03 11:49
好吧,最近讓外賬報稅的,我了解一下具體利潤表在他那里

家權(quán)老師 

2023 03/03 11:51
嗯嗯,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!
