當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,21年的企業(yè)所得稅這邊說(shuō)增值稅報(bào)了,企業(yè)所得稅報(bào)的0,有差額, 應(yīng)該怎么更正申報(bào), 稅款能低一點(diǎn)



您好,是哪個(gè)金額是0
2023 03/03 10:32

84785021 

2023 03/03 10:33
企業(yè)所得稅匯算清繳是0

小林老師 

2023 03/03 10:37
您好,是繳納企業(yè)所得稅是零?

84785021 

2023 03/03 10:39
是的,需要更正申報(bào)

小林老師 

2023 03/03 10:40
您好,那您就更正申報(bào)即可,可以有差異,找差異原因
