問題已解決
老師好,想問一下,22.12月計提營業(yè)成本15萬,到23.1月份收到發(fā)票,要不要先沖回計提營業(yè)成本,再做收到發(fā)票金額呀



若二者金額一致,可直接附發(fā)票到12
月
2023 02/19 20:41

84784957 

2023 02/19 20:45
不一樣的,計提多,實際到的發(fā)票少.

84784957 

2023 02/19 20:46
收到的發(fā)票是專票,要如何做呀.

文文老師 

2023 02/19 20:53
借:應(yīng)付賬款(多計提部分)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項
貸:未分配利潤

84784957 

2023 02/19 21:05
老師,我是收到發(fā)票剛支付貨款的,能不能貸:銀行存款

84784957 

2023 02/19 21:06
這個也不是多提的,當(dāng)時計提肯定有這些發(fā)票回來的,只是還沒全部到位

文文老師 

2023 02/20 08:57
收到發(fā)票剛支付貨款的, 能貸:銀行存款

文文老師 

2023 02/20 08:57
還沒全部到位,只做
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項
貸:未分配利潤
