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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月銷項(xiàng)稅額2萬,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,上期期末留抵5萬怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄



借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 02/19 19:47

84785002 

2023 02/19 19:58
本期期末留抵的4萬應(yīng)該在哪個(gè)科目體現(xiàn)

文文老師 

2023 02/19 20:01
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借方余額4萬元

84785002 

2023 02/19 20:03
由于之前會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤導(dǎo)致未交增值稅借方余額比報(bào)表留抵額高要怎么調(diào)整

文文老師 

2023 02/19 20:06
可以轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入成本中

84785002 

2023 02/19 20:07
怎么做分錄

文文老師 

2023 02/19 20:11
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
