問題已解決
老師,去年留底退稅做的憑證,借 :銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目一直掛著,該做個什么分錄把他做平呀



你好? 這樣
借 銀行,貸留 抵退稅
借留抵退稅,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
2023 02/15 10:06

84785016 

2023 02/15 10:15
老師,我去年做了借 :銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ,那現(xiàn)在怎樣做才能把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做平

玲老師 

2023 02/15 10:20
你好 你這個不對 錯的紅沖做我發(fā)你的?

84785016 

2023 02/15 10:22
好的,老師,但是做好之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸方有余額了,怎么辦

玲老師 

2023 02/15 10:32
你好 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84785016 

2023 02/15 10:34
老師,麻煩再問一下,每個月進(jìn)項和銷項差額怎么做分錄

玲老師 

2023 02/15 10:39
你好?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

84785016 

2023 02/15 10:57
老師,這些分錄每個月都是要做的是嗎

玲老師 

2023 02/15 11:08
是的 是這樣操作 對的?

84785016 

2023 02/15 13:11
謝謝老師

玲老師 

2023 02/15 13:15
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
