問題已解決
老師 有個實操問題請教一下:年末的時候,銷項稅額:10萬,進項稅額:9萬,已交增值稅:3萬,那么年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅額呢,分錄該怎么做?



你好,需要按月根據(jù)銷項稅額,進項稅額的情況結(jié)轉(zhuǎn),而不是年底的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)。
銷項大于進項的時候,
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
?銷項小于進項的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023 02/07 15:22
