問題已解決
上一年度漏計提應(yīng)付工資薪酬,但實際支付了,產(chǎn)生借方余額 要怎么調(diào)整



同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則
2023 02/06 10:12

84785017 

2023 02/06 10:13
小企業(yè)會計準(zhǔn)則

樸老師 

2023 02/06 10:19
同學(xué)你好
用利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬

84785017 

2023 02/06 10:20
然后企業(yè)所得稅匯算清繳還的調(diào)整?

樸老師 

2023 02/06 10:30
同學(xué)你好
這個不用了
你做了跨年調(diào)整了

84785017 

2023 02/06 10:31
那企業(yè)所得稅是按照應(yīng)付職工薪酬貸方金額算嗎?

樸老師 

2023 02/06 10:37
同學(xué)你好
對的
是這樣的

84785017 

2023 02/06 12:29
次月15日發(fā)工資 我12月分少計提工資也需要做借利潤分配為分配利潤貸應(yīng)付工資薪酬嗎?

樸老師 

2023 02/06 12:32
對的
需要補(bǔ)計提的哦
