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問題已解決

上一年度漏計提應(yīng)付工資薪酬,但實際支付了,產(chǎn)生借方余額 要怎么調(diào)整

84785017| 提問時間:2023 02/06 10:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2023 02/06 10:12
84785017
2023 02/06 10:13
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2023 02/06 10:19
同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
84785017
2023 02/06 10:20
然后企業(yè)所得稅匯算清繳還的調(diào)整?
樸老師
2023 02/06 10:30
同學(xué)你好 這個不用了 你做了跨年調(diào)整了
84785017
2023 02/06 10:31
那企業(yè)所得稅是按照應(yīng)付職工薪酬貸方金額算嗎?
樸老師
2023 02/06 10:37
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84785017
2023 02/06 12:29
次月15日發(fā)工資 我12月分少計提工資也需要做借利潤分配為分配利潤貸應(yīng)付工資薪酬嗎?
樸老師
2023 02/06 12:32
對的 需要補(bǔ)計提的哦
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