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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度工資多計(jì)提導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,怎么調(diào)整?



你好,之前抵扣所得稅嗎?
2022 01/18 09:32

84785030 

2022 01/18 09:33
一直是負(fù)利潤

84785030 

2022 01/18 09:35
應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資,下面又分基本工資和其他工資,其他工資少計(jì)提,基本工資多計(jì)提

郭老師 

2022 01/18 09:35
你好,匯算清交沒有調(diào)整的話,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

84785030 

2022 01/18 09:43
管理費(fèi)用二級(jí)科目寫什么

郭老師 

2022 01/18 09:45
二級(jí)科目寫工資,當(dāng)時(shí)你集體的工資分錄怎么做的?

84785030 

2022 01/18 09:59
應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資-基本工資或其他工資

84785030 

2022 01/18 10:00
計(jì)提時(shí)管理費(fèi)用-職工薪酬-工資

郭老師 

2022 01/18 10:01
你好,二級(jí)科目寫職工薪酬三級(jí)科目工資。
