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問(wèn)題已解決

"老師,一般納稅人,上月 借,銷(xiāo)售費(fèi)用 貸,應(yīng)付帳款一暫估 這月,來(lái)專(zhuān)用發(fā)票 求分錄"

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/03 23:52
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
分錄如下: 借:應(yīng)付帳款一暫估 xxx 貸:銷(xiāo)售費(fèi)用 xxx 拓展:納稅人一般在每月結(jié)賬時(shí),當(dāng)發(fā)票到賬時(shí),應(yīng)該根據(jù)發(fā)票去補(bǔ)充記賬,也即把暫估的應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)發(fā)票,進(jìn)行調(diào)整。例如:xx公司,上月借:應(yīng)付帳款一暫估 11000元,貸:銷(xiāo)售費(fèi)用 11000元,這月收到x公司發(fā)票,發(fā)票金額10000元,則這月應(yīng)將應(yīng)付帳款一暫估的金額由11000元調(diào)整為1000元,也即借:應(yīng)付帳款一暫估 1000元,貸:應(yīng)付帳款 10000元,這樣可以避免結(jié)賬時(shí)出現(xiàn)金額偏差,正確核算納稅人的收入和支出。
2023 02/04 00:00
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