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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月計提印花稅,分錄是:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,這個月繳費(fèi)的時候分錄做錯了,做成借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款了,這個月如何調(diào)賬



您好,這個月調(diào)整賬的時候,先全額紅沖錯誤的憑證,借:管理費(fèi)用-印花稅,負(fù)數(shù),貸:銀行存款,負(fù)數(shù)。再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸:銀行存款。
2017 09/04 09:31

84785020 

2017 09/04 09:34
但是上個月的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了會有影響嗎?

王雁鳴老師 

2017 09/04 09:34
您好,沒有影響的。
