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問題已解決

老師,現(xiàn)在年度匯算,去年成本30萬沒有票,現(xiàn)在調(diào)增交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問賬務(wù)如何處理

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/29 22:01
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
處理去年沒有票的成本30萬,賬務(wù)可以采用以下操作: 1)登記去年未開票的支出來源,聲明為本年度費(fèi)用,準(zhǔn)備相應(yīng)的憑證資料; 2)在會(huì)計(jì)分錄中,增加“去年沒開票的支出-應(yīng)交企業(yè)所得稅”項(xiàng)目,金額為30萬元; 3)按照企業(yè)所得稅的相關(guān)法律法規(guī),按月計(jì)算申報(bào)、繳納企業(yè)所得稅; 4)本年度如果還有未開票的支出,登記于本年度費(fèi)用,并及時(shí)繳納企業(yè)所得稅; 拓展知識(shí):企業(yè)不僅要登記、申報(bào)和繳納企業(yè)所得稅,還應(yīng)參照增值稅的會(huì)計(jì)科目設(shè)置,準(zhǔn)備本年度的增值稅稅務(wù)附加,如教育費(fèi)附加等。
2023 01/29 22:11
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