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老師:小規(guī)模納稅增值稅申報表中,第10欄免稅銷售額,填寫金額的時候是含稅的還是不含稅的

84785020| 提問時間:2023 01/26 10:35
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
答:在小規(guī)模納稅增值稅申報表中,第10欄免稅銷售額填寫的是應(yīng)稅銷售額的除稅額,用于減免銷售額的稅額,稅金。需要填寫不含稅銷售額,也就是應(yīng)稅銷售額減去稅金,得到的最終結(jié)果,可以作為本期免稅銷售額。稅金應(yīng)該按照當(dāng)期銷售額乘以當(dāng)期稅率的方式計算,比如當(dāng)期銷售額為10000元,當(dāng)期稅率為17%,則稅金為1700元,那么本期免稅銷售額為10000元減去1700元,即8300元。 拓展知識:如果申報的是增值稅一般納稅人,則必須按照進項稅額減免銷項稅額的稅收減免方式進行填寫。即需要填寫含稅銷售額減去進項稅額,得到的結(jié)果即為銷項稅額,也就是本期免稅銷售額,比如當(dāng)期銷售額為10000元,當(dāng)期進項稅額為1200元,則本期免稅銷售額為10000元減去1200元,即8800元。
2023 01/26 10:49
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