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去年10月計提設(shè)備電費23萬,分錄 借 銷售費用23 貸應(yīng)付賬款23,由于好多設(shè)備沒開 就沒有用電,到今年陸陸續(xù)續(xù)付了3萬多,還有些沒付,還剩18萬多, 問現(xiàn)在年底了 要處理嗎?要怎么處理

84785036| 提問時間:2023 01/21 22:43
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
是的,應(yīng)該處理這個電費。 首先,你需要統(tǒng)計一下去年10月繳納的電費和目前付出的電費,確定剩余應(yīng)付電費金額。然后根據(jù)剩余應(yīng)付電費金額,發(fā)出正式的應(yīng)付款憑證,并做出相應(yīng)的分錄。一般來說,在年底結(jié)算的情況下,分錄可以是借“本年應(yīng)付賬款”,貸“應(yīng)付款項”。最后,在統(tǒng)計未付電費的情況下,你可以發(fā)出“預(yù)付款憑證”,將未付的電費金額做為“預(yù)付款”,并做出相應(yīng)的賬務(wù)分錄,借“預(yù)付款”,貸“銀行存款”。 拓展知識:預(yù)付款是指在實際發(fā)生之前,在確認(rèn)實際發(fā)生科目項下所發(fā)生的費用,將業(yè)務(wù)費用先交付,經(jīng)過確認(rèn)后再登記,以墊付賬款的方式登記在“預(yù)付款”科目下面。
2023 01/21 22:56
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