問題已解決
老師好,我想請教一下我多認證了進項票,我月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023 01/16 15:58

84785000 

2023 01/16 16:20
多出來的稅費不是會留存抵扣嗎,

郭老師 

2023 01/16 16:21
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方表示有留底。

84785000 

2023 01/16 16:22
老師,我看你借貸方都有,不是沖平了嗎

郭老師 

2023 01/16 16:23
你好,第一個肖像分錄是100,第二個進像是120,怎么會作平?轉(zhuǎn)出未交增值稅,一個是一百一個是120,怎么會平?

84785000 

2023 01/16 16:23
不是借,銷項,借多交稅費,貸進項嗎

郭老師 

2023 01/16 16:25
你好,不是的,按我上面的來做,你可以看一下學(xué)堂一般納稅人真賬實操
你寫的這些都是很早的科目了
