問題已解決
應(yīng)收賬款余額在貸方要怎么調(diào)賬,原本應(yīng)收賬款科目應(yīng)該是0,之前會計做賬時候沒做對,掛了10萬的賬在應(yīng)收賬款貸方



你好,之前會計是因為哪個分錄錯誤,導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額不對呢??
2023 01/12 20:52

84785022 

2023 01/12 21:01
本來項目都已經(jīng)結(jié)束了,款也結(jié)清了的,但是做賬不對

鄒老師 

2023 01/12 21:02
你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄?

84785022 

2023 01/12 21:02
之前只做了兩筆預(yù)收賬款

84785022 

2023 01/12 21:03
這個是對公轉(zhuǎn)的賬

84785022 

2023 01/12 21:04
兩筆預(yù)收,單筆50000

鄒老師 

2023 01/12 21:06
你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄?
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

84785022 

2023 01/12 21:09
主要是之前只有兩筆預(yù)收款項,沒有其他憑證,沒有錯誤憑證,不能紅沖啊

鄒老師 

2023 01/12 21:11
你好,之前會計如果沒有錯誤憑證,那預(yù)收賬款的余額應(yīng)當(dāng)是正確的才是啊。

84785022 

2023 01/12 21:12
但實際上這些款項都應(yīng)該為0,只是沒開票

鄒老師 

2023 01/12 21:12
你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄?(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

84785022 

2023 01/13 11:39
問題是沒做錯怎么紅沖,那兩筆預(yù)收款都是做對的,只是缺少了業(yè)務(wù)

鄒老師 

2023 01/13 11:40
你好,請看你之前的描述。

84785022 

2023 01/13 11:44
我的意思是銷售的分錄沒做,而且是21年的賬,沒有開發(fā)票

鄒老師 

2023 01/13 11:45
你好,銷售的分錄沒做,就需要補做啊?

84785022 

2023 01/13 11:46
但是已經(jīng)垮了兩年了,而且沒開票

鄒老師 

2023 01/13 11:46
你好,補做分錄,不受已經(jīng)垮了兩年的影響。

84785022 

2023 01/13 11:48
那相當(dāng)于無票收入,一般納稅人增值稅應(yīng)該怎么計算,麻煩老師幫忙寫一個摘要和分錄

鄒老師 

2023 01/13 11:49
你好,一般納稅人增值稅=銷項稅額—進項稅額
摘要:補做收入入賬,分錄是
借:應(yīng)收賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

84785022 

2023 01/13 16:24
謝謝老師

鄒老師 

2023 01/13 16:25
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
