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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)年末應(yīng)交稅金一應(yīng)交壇值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方10299.49元,未交增值稅的余額是貸方10978.71元,二者之間的差額是貸方679.22元,就是我需要交納的增值稅款。能結(jié)轉(zhuǎn)我都結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,還需要賬務(wù)處理嗎?這二個(gè)科目余額可需要結(jié)平嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 11:32
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
根據(jù)您提供的信息,您需要結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅款為679.22元,您可以在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),并且需要進(jìn)行賬務(wù)處理,將兩個(gè)科目的余額結(jié)平,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅金10978.71元,貸:未交增值稅10299.49元,借:未交增值稅679.22元,貸:應(yīng)交稅金679.22元。
2023 01/12 11:47
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