問題已解決
其他應(yīng)收款-借支 借方負數(shù),怎么調(diào)整?(之前有員工預(yù)支了工資,后在發(fā)工資時扣除了,借的時候沒有做分錄,還的時候做了,導(dǎo)致借方負數(shù))



你好,補上一個,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
2023 01/09 12:50

84785046 

2023 01/09 12:52
不對不對,我查到了。之前的會計是這么做的。我重新寫給你

郭老師 

2023 01/09 12:53
你好,截圖看一下分錄

84785046 

2023 01/09 12:53
當時做的是,借:應(yīng)付職工薪酬-工資39274.54 貸:銀存39274.54

84785046 

2023 01/09 12:54
發(fā)工資時從工資里扣除,借:應(yīng)付職工薪酬-工資39274.54 貸:其他應(yīng)收款-借支39274.54

郭老師 

2023 01/09 12:54
你好,那你只需要集體工資就可以的,你不用做借應(yīng)付的工薪收工資待期的應(yīng)收款了。

84785046 

2023 01/09 12:54
這做得不對吧,該怎么調(diào)整

郭老師 

2023 01/09 12:55
你好,把你上面第二個分錄刪除了就可以的。

84785046 

2023 01/09 12:55
那該怎么做

郭老師 

2023 01/09 12:57
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬工資39274.54。

84785046 

2023 01/09 13:01
好的,謝謝

郭老師 

2023 01/09 13:03
不用客氣,工作愉快。
