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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
交社保時(shí),沒(méi)有借記其他應(yīng)收款-個(gè)人,但是發(fā)工資時(shí),貸記了其他應(yīng)收款-個(gè)人,導(dǎo)致其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù),怎么平賬



你好,那你交社保的。怎么做的憑證?
這樣子的話是你交社保的時(shí)候憑證做錯(cuò)了,你應(yīng)該重新更正。
04/23 10:19

84785024 

04/23 10:21
這是22年記錯(cuò)了,之前是代理記賬,直接記了管理費(fèi)用社保,貸銀行存款。

84785024 

04/23 10:23
直接借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),,貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),可以嗎

宋生老師 

04/23 10:25
你好,操作可以操作,但本身不合規(guī)。

84785024 

04/23 10:30
那應(yīng)該怎么操作呢

宋生老師 

04/23 10:32
你好,對(duì)的做法是要記錄以前年度損益調(diào)整,然后再去更正之前的匯算。
