問題已解決
郭老師好,在嗎?想咨詢個問題



在的
具體的什么問題。
2023 01/07 10:07

84785001 

2023 01/07 10:09
我上個月去把小規(guī)模納稅人更改成了一般納稅人,忘記申領(lǐng)專票就開了普票,這兩天對方入賬才知道錯了,我昨天已紅沖,但是我要怎么入賬的,2022年的收入

郭老師 

2023 01/07 10:11
你好,負數(shù)發(fā)票在今年開的,建議你做到今年吧,要不你做到以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了。借應(yīng)收賬款,負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)

84785001 

2023 01/07 10:13
這樣做是把上個月的抵掉嗎?可去年的要報稅,我還是不明白

郭老師 

2023 01/07 10:14
你好,去年的正常申報按照普通發(fā)票的來就行。這個不影響你交稅的,不管是增值稅還是所得稅都是一樣交的。

84785001 

2023 01/07 10:21
可以開的稅率是13%了
借:銀行存款 219250
貸:主營業(yè)務(wù)收入 194026.55
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 25223.45

84785001 

2023 01/07 10:21
我開有稅費了的

郭老師 

2023 01/07 10:23
本來一般納稅人開13%的稅率,普通發(fā)票就應(yīng)該是這樣的,他開普通發(fā)票和專票是一樣交稅的,沒有優(yōu)惠政策。

84785001 

2023 01/07 10:26
可對方說那個發(fā)票用不了,不能抵扣,我紅沖了,現(xiàn)在是我怎么做賬的問題,跨年了真麻煩,不懂只好請教你了

84785001 

2023 01/07 10:27
現(xiàn)在又要急著報稅,不報稅又領(lǐng)不到票

郭老師 

2023 01/07 10:28
正常報稅,在開具的其他發(fā)票里面填寫第一行、第三列和第四列
這個普通發(fā)票你有收到進項專票,可以抵貨。也就是一切和開專票是一樣的,這回理解了吧

84785001 

2023 01/07 10:32
是說我按一般納稅人的賬做抵扣,對吧

84785001 

2023 01/07 10:32
我的進項是普票,但可以抵扣

郭老師 

2023 01/07 10:35
對的,是的,是這么做的。

84785001 

2023 01/07 11:13
那我不是給公司做錯賬,讓公司多納稅了嗎?

84785001 

2023 01/07 11:13
然后這個月紅沖又開票還要納稅

郭老師 

2023 01/07 11:14
你好,沒有多交稅,你還沒有反應(yīng)過來。

84785001 

2023 01/07 11:19
是的,我沒反應(yīng)過來,不知道怎么辦?

郭老師 

2023 01/07 11:22
普票專票都一樣交稅你看到我上面寫的了沒有
你這一次開普通發(fā)票交的稅款,你有進項可以用進項抵扣
然后紅沖再重新開,不需要再交稅了,你已經(jīng)交了一次了
